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金融民工阿聪 · 2021年07月19日

A有什么例子吗

NO.PZ2020061102000009

问题如下:

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。

选项:

A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C.与经营目标相关的内部控制与审计无关 D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

解释:

本题的考查点是与审计相关的内部控制。与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关,选项A错误;如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,选项C、D错误。与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关,选项B正确。

与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关,选项A错误。有什么例子是和审计无关吗?

1 个答案

小树_品职助教 · 2021年07月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


例如被审计单位是物流企业,那么快递站点中与传递快递相关的内部控制,会影响到被审计单位的收入、费用(如果内部控制有缺陷,可能会导致快递丢失、损坏,导致需要赔偿等等)。

所以关于传递快递相关的内部控制,是与财务报告相关的,但是这个内部控制与审计无关,而是与经营有关,注册会计师不需要对这个传递快递相关的内部控制进行审计。

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