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ericatchina · 2023年07月25日

关于控制测试

请问第(4)小问考察的是哪个知识点?我好像在脑中无法搜索到


1 个答案
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杨小琨 · 2023年07月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个考点是内部控制审计中对内部控制制度的了解、测试及对测试结果的评价。

在这个小题中,内部控制制度可以分解为:执行人(财务经理),执行时间(每月),执行动作(1、核对产成品出库记录&确认收入对应的产品信息;2、调查识别出的不符事项;3、记录调查过程和解决结果)。但是注册会计师只针对第一个动作进行了审计,没有对剩余两个动作审计,这项内部控制制度的测试是不完整的。

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努力的时光都是限量版,加油!

ericatchina · 2023年07月25日

老师,有两个补充问题: 1. 这个知识点是在“风险评估-了解被审计单位的内部控制”还是在“企业内部控制审计”?我在基础班的框架图中都没有找到类似的表述 2. 题干中有明确提到“调查识别出的不符事项,并记录差异调查和解决的过程及结果”,是三个动作都执行了呀

ericatchina · 2023年07月25日

我好像明白了,这个不是框架图上的知识点,是实务内容。财务经理执行了三个动作,而注册会计师只检查了第一个动作,所以不恰当。是这个意思么

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