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ericatchina · 2024年06月04日

无法表示意见的内部控制报告

NO.PZ2024012201000023

问题如下:

如果审计范围受到限制,注册会计师已执行的有限程序使其认为内部控制存在重大缺陷,拟出具无法表示意见的审计报告时,审计报告应当包括的内容有( )。

选项:

A.重大缺陷的定义 B.对识别出的重大缺陷的描述,该描述应当包括重大缺陷的性质 C.描述应当包括重大缺陷的性质以及重大缺陷在存在期间对企业编制的财务报表产生的实际和潜在影响 D.描述应当包括对注册会计师编制的内部控制审计报告产生的实际和潜在影响

解释:

【考点】无法表示意见的审计报告

当注册会计师拟出具无法表示意见的审计报告时,如果已执行的有限程序使其认为内部控制存在重大缺陷,审计报告还应当包括下列内容:(1)重大缺陷的定义;(2)对识别出的重大缺陷的描述,该描述应当包括重大缺陷的性质以及重大缺陷在存在期间对企业编制的财务报表产生的实际和潜在影响等信息。

答案的描述和框架图中的不太一样,这里的两点是框架图中第3点【详细说明】的具体内容么?



1 个答案
已采纳答案

杨小琨 · 2024年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


这段是在教材的补充例题中出现的,可以作为拓展知识了解一下。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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