NO.PZ2024010801000002
问题如下:
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。选项:
A.内部审计人员已经参与并且已经由内部审计向管理层报告的工作 B.确定重要性水平 C.注册会计师按照准则规定就利用内部审计人员提供直接协助作出的决策 D.评估会计政策和会计估计解释:
【考点】确实是否利用内审的工作
选项A属于涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作;选项B、D属于审计中涉及作出重大判断;选项C属于涉及注册会计师按照准则规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。
这部分是不是教材有所变更,好像框架图上写的和选项完全不一样了