开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

ericatchina · 2024年05月08日

利用内审的工作

NO.PZ2024010801000002

问题如下:

下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。

选项:

A.内部审计人员已经参与并且已经由内部审计向管理层报告的工作 B.确定重要性水平 C.注册会计师按照准则规定就利用内部审计人员提供直接协助作出的决策 D.评估会计政策和会计估计

解释:

【考点】确实是否利用内审的工作

选项A属于涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作;选项B、D属于审计中涉及作出重大判断;选项C属于涉及注册会计师按照准则规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。

这部分是不是教材有所变更,好像框架图上写的和选项完全不一样了



1 个答案
已采纳答案

杨小琨 · 2024年05月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这部分这几年没啥变化,这道题是官方出的通关题库上的一道题,可以理解的基础上答题,作为基础知识的补充。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 82

    浏览
相关问题